PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR PENGGAJIAN (STUDI PADA PT. CATUR PUTRA SURYA DI SURABAYA)
Keywords:
Pengendalian Intern, Sistem, Prosedur Penggajian.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sistem dan prosedur penggajian beserta pelaksanaannya dalam memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian intern sistem penggajian pada PT. Catur Putra Surya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggunakan prosedur penelitian dengan cara mengamati data-data yang ada dilapangan tanpa merubah kebenaran data tesebut. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan ialah pengendalian internal atas penggajian pada PT. Catur Putra Surya menunjukkan kelemahan, dimana sistem akuntansi penggajian hanya dipegang satu orang karyawan, sehingga perusahaan harus melakukan perubahan supaya ada pemisahan tanggung jawab disetiap fungsi dan keandalan data gaji dapat terpercaya.
Â
References
Arens, A dan Loebbecke. (1999). Auditing. Jakarta: Salemba Empat
Fess P.E., Reeve, J.M., dan Warren, C.S. (2005). Pengantar akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
Fibriyanti, Yeni 2017 Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan. Skripsi, Ekonomi Akuntansi Univeristas Wijaya Kusuma Surabaya.
Fibriyanti, Yeni 2017 Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan. Skripsi, Ekonomi Akuntansi Univeristas Wijaya Kusuma Surabaya.
Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM. 2019, Auditing, dasar-dasar pemeriksaan akuntansi, PT. GRASINDO.
Lestari, Heny 2015 Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Penggajian, Beban
Kerja, dan Saran Prasarana Terhadap Kepuasan Gaji Di SMA Negeri 42 Jakarta
Miatuhabbah, Sumbulatin 2018 Analisis Intern Pada Sistem Penggajian Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) AN-NUR Rewin Sidoarjo. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi (Ed. Ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi , 2017. Auditing, buku 1, Edisi 6, PT. Salemba Empat, Jakarta.
Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,Ak. 2017, Akuntansi Sektor publik Terbaru 2017, Yogyakarta.
Sukrisno, Agoes 2019. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan) oleh Akuntan Publik, buku 1, Edisi 5, Penerbit PT . Salemba Empat, Jakarta.
Sawyer, Laurence B., Mortimer, A. Dittenhofer, James, H. Scheiner, 2005. Sawyer’s Internal Auditing, Buku 1, Edisi 5, Penerjemah Desi Adhariani, Salemba Empat, Jakarta
Fess P.E., Reeve, J.M., dan Warren, C.S. (2005). Pengantar akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
Fibriyanti, Yeni 2017 Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan. Skripsi, Ekonomi Akuntansi Univeristas Wijaya Kusuma Surabaya.
Fibriyanti, Yeni 2017 Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan. Skripsi, Ekonomi Akuntansi Univeristas Wijaya Kusuma Surabaya.
Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM. 2019, Auditing, dasar-dasar pemeriksaan akuntansi, PT. GRASINDO.
Lestari, Heny 2015 Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Penggajian, Beban
Kerja, dan Saran Prasarana Terhadap Kepuasan Gaji Di SMA Negeri 42 Jakarta
Miatuhabbah, Sumbulatin 2018 Analisis Intern Pada Sistem Penggajian Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) AN-NUR Rewin Sidoarjo. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi (Ed. Ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi , 2017. Auditing, buku 1, Edisi 6, PT. Salemba Empat, Jakarta.
Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,Ak. 2017, Akuntansi Sektor publik Terbaru 2017, Yogyakarta.
Sukrisno, Agoes 2019. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan) oleh Akuntan Publik, buku 1, Edisi 5, Penerbit PT . Salemba Empat, Jakarta.
Sawyer, Laurence B., Mortimer, A. Dittenhofer, James, H. Scheiner, 2005. Sawyer’s Internal Auditing, Buku 1, Edisi 5, Penerjemah Desi Adhariani, Salemba Empat, Jakarta